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2018年度共青团部门预算说明

2018年度共青团部门预算说明

来源:      发布时间: 2018年01月30日 17:04:00    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:    

 

2018年共青团涵江区委部门预算说明

 

2018年部门预算经区九届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

共青团部门的主要职责是:

(一)领导全区团的工作

(二)对各种青少年组织实行分类领导,对区青年联合会起核心作用;对少先队起领导作用,对全区性青年社团组织指导管理、宣传、实施、监督青少年法律法规

(三)抓好团组织特别是基层团组织、团班干部、团员的教育管理工作、做好区委区府及团市委交办的有关工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,共青团部门包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

共青团涵江区委

行政单位

3

2

涵江区少先队工作委员会办公室

事业单位

2

1

福建省莆田市涵江区青少年宫

事业单位

6

5

三、部门主要工作任务

2018年,共青团部门主要任务是:共青团涵江区委以“扬帆奋进促跨越 青春战役建新功”为主题,继续集中力量实施“六大青春战役”,团结带领全区广大团员青年锐意进取、扎实工作,为涵江经济社会发展作出积极的贡献,谱写了绚丽的青春篇章。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)青春领航战役

(二)青春建功战役

(三)青春创业、和谐、活力战役。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,共青团部门收入预算为149.23万元,比上年减少5.33万元,主要原因是节约开支。其中:一般公共预算拨款149.23万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算149.23万元,比上年减少5.33万元,其中:人员支出79.35万元,对个人和家庭补助支出22.32万元,公用支出3.56万元,项目支出44万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出149.23万元,比上年减少5.33万元,主要原因是节约经费开支,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(项级科目)46.24万元。主要用干部职工工资性支出。

(二)事业运行(项级科目)58.99万元。主要用于人员工资及正常的办公费用支出。

(三)其他群众团体事务支出(项级科目)44万元。主要用于希望工程帮扶、少先队工作经费、干部家庭补助支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出105.23万元,其中:

(一)人员经费101.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万,与上年持平
  (二)公务接待费
  2018年预算安排0.5万元,主要用于执行公务及开展业务等方面的接待活动。年相比支出持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比与上年持平

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年共青团部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.56万元,比2017减少0.55万元,主要原因是节约经费开支

(二)政府采购情况

2018年共青团部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,共青团部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:处级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年共青团部门共设置绩效目标3个,涉及财政拨款资金44万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:1、 2018年收支预算总表

      2 、2018年收入预算总表

      3、 2018年支出预算总表

      4、 2018年财政拨款收支预算总表

      52018年一般公共预算拨款支出预算表

      62018年度政府性基金拨款支出预算表

      7、2018年一般公共预算支出经济分类情况表

      8、2018年一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9、2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

      10-1、2018年度部门业务费绩效目标表

      10-2、2018年度部门业务费绩效目标表

      10-3、2018年度部门业务费绩效目标表

      11、2018年度财政支出项目绩效目标表