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2020年涵江区财政投资评审中心部门业务费绩效自评表

来源:      发布时间: 2021年04月07日 16:08:00    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:    

项目基本情况

预算单位及预算编码

莆田市涵江区财政投资评审中心(114010)

业务费名称

莆田市涵江区财政投资评审中心部门业务费

预算年度

2020

项目负责人

陈晋珊

联系电话

3850200

年度总体目标完成情况:

预期目标

按照财政投资评审规定,履行职责,切实加强工程项目预结算工程评审工作,有效控制投资,节约财政资金,提高经济效益,为财政管理部门依法行政提供科学依据。

绩效目标实际完成情况

2020年共完成政府性投资工程项目184个,送审金额213264.3万元,审后金额204245.5万元,净核减9018.8万元,平均核减率4.23%。

项目资金安排和使用情况:

                   

资金结构

行次

预算安排情况(万元)

项目实际支出情况

预算安排金额

实际到位金额

实际支出金额

本级预算实际执行率(%)

栏次

**

1

2

3

4=3/2

财政资金小计

1=2+17

430

430

429

 

1.本级预算安排(含列入区本级预算的省提前下达部分)

2=3+10

430

430

429

100

(1)年初预算

3=4+7

430

430

429

 

①一般公共预算

4=5+6

430

430

429

 

其中:区本级支出

5

430

430

429

 

转移支付补助乡镇

6

0

0

0

 

②政府性基金预算

7=8+9

0

0

0

 

其中:区本级支出

8

0

0

0

 

转移支付补助乡镇

9

0

0

0

 

(2)预算调整

10=11+14

0

0

0

 

③一般公共预算

11=12+13

0

0

0

 

其中:区本级支出

12

0

0

0

 

转移支付补助乡镇

13

0

0

0

 

④政府性基金预算

14=15+16

0

0

0

 

其中:区本级支出

15

0

0

0

 

转移支付补助乡镇

16

0

0

0

 

2.省财政补助资金(不含列入区本级预算的省提前下达部分)

17

0

0

0

 

其他资金小计

18=19+20

0

0

0

 

3.银行贷款

19

0

0

0

 

4.其他

20

0

0

0

 

合计

21=1+18

430

430

429

 

绩效目标完成情况:

                   

一级指标

二级

三级

指标解释

指标分值

绩效目标值

实际完成值

自评得分

产出指标

数量指标

本级预算实际执行率

对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中:一般公共预算资金到位金额为预算数,政府性基金预算资金到位金额为财政局实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。

10

100

100

10

出具评审报告数

当年中介单位出具的正式报告数

10

350.00

184

5.26

质量指标

工程预结算评审核减率

核减率=(当年度累计送审金额-当年度中介出具正式报告的累计金额)/当年度累计送审金额*100%

10

3.80

4.23

10

时效指标

资金下拨及时率

资金下拨及时率

10

100.00

100

10

成本指标

工程预、结算审核费

工程预、结算审核费

10

430.00

429

9.98

效益指标

经济效益指标

节约财政资金、提高使用效益

财政资金节约率约3%

10

3.80

4.23

10

结算项目节约财政资金,提高使用效益

结算项目财政资金节约率约3%

10

3.8

6.3

10

社会效益指标

有效遏制财政投资建设项目中的高估冒算和损失浪费现象

提高财政资金节约率,有效遏制财政投资建设项目中的高估冒算和损失浪费现象

10

3.8%

4.23%

10

可持续影响指标

确保评审工作正常开展

送审项目完成率=出具报告数/工程送审数*100%

10

100%

118.75%

10

满意度指标

服务对象满意度指标

通过委托单位工程提供预决算服务,为委托节省财政资金

通过委托单位工程提供预决算服务,为委托节省财政资金

10

100%

100%

10

合            计(S)

100

   

95.24

评价等级

☑优秀(S≧90且本级预算实际执行率≧91%)    □良好(S≧80且本级预算实际执行率≧80%)    □合格(S≧60且本级预算实际执行率≧50%)    □不合格(S<60或本级预算实际执行率<50%)

结果应用建议

2021年

□削减年初预算规模     ☑年初预算保持不变     □年初预算未安排

2022年

□削减预算规模     ☑预算规模保持不变

绩效评价结论情况:

项目单位意见

同意

项目单位负责人(签字):                  

年   月   日

                 

主 管 部 门 意 见

同意

主管部门负责人(签章):                 

 年   月   日

                 

  经办人:陈楠             填表时间:2020年3月5日         联系电话:3850201

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