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涵江区卫生和计划生育局2018年第三季度政务公开内容

来源:      发布时间: 2018年10月10日 15:18:00    浏览量:{{ pvCount }}     【字体:    
 (一)医疗卫生项目建设扎实推进。一是涵江医院新院址建设项目(一期)。预计总投资10.5亿元,建设总建筑面积140995.42 ㎡。设计编制床位1000床。9月份投资5320万元,今年累计投资30820万元,完成年度计划的77.05%,预计年底完成年度计划。二是莆田华侨医院扩建项目。计划投资11853万元,建设1幢医养综合大楼和1幢门诊大楼,总建筑面积22900㎡,9月份投资80万元,今年累计投资4760万元,完成年度计划的95.20%,医养综合大楼已于7月初封顶,预计年底完成年度计划。三是村卫生所一体化建设项目。2018年市、区政府投入580万元,对我区29个村卫生所实施一体化管理建设,截止目前,全区已完成项目建设13所,4所正在添置设备、5所正在装修、1所新建主体完成、11所正在开工建设、3所正在设计、3所正在招标中、1所完成选址,预计2018年12月初全面完成并投入使用。四是医疗卫生补短板建设项目。2018年,中医院新增产科床位5张、儿科床位5张,平民医院新增儿科床位5张,华侨医院新增精神卫生救治床位70张;已建成涵东涵西社区卫生服务中心、白沙镇卫生院、新县镇卫生院、庄边镇卫生院4家中医馆;开展医药卫生人才“三大工程”,完成招聘高学历人才6名,累计选送48人次业务骨干往国内外知名医院、专科进修学习。

   (二)公共卫生服务能力稳步提升。一是基本公共卫生服务工作稳步推进。至2018年第三季度,全区累计完成居民健康档案建档人数为374765人,建档率77.11%,电子建档共计374765人,0-6岁儿童数34997人,接受管理人数32130人,健康管理率91.81%。孕13周前建册并接受第一次产检人数1977人,早孕建卡率62.03%,产妇出院28天内接受过产后访视的产妇数2824人,产后访视率88.61%。65岁及以上老年人共登记管理45540人,接受管理29617人,管理率达65.04%。已登记管理高血压患者28649人,按照规范进行管理高血压健康管理的人数为18392人,规范管理率64.20%;登记管理2型糖尿病患者11827人,按照规范进行管理糖尿病健康管理的人数为7964人,规范管理率67.34%。确诊的严重精神障碍患者2004人,按照规范进行管理的严重精神障碍患者1759人,规范管理率88.77%。2018年,已将基本公共卫生服务项目政府补助标准从每人每年50元提高到每人每年55元,并顺利通过项目考核。二是疾病预防控制工作全面落实。2018年1-9月全区共报告传染病15种2797 例,初步统计传染病发病率为576.59 /十万,无重症和死亡病例,无甲类传染病发生。扎实开展登革热、人感染H7N9流感、手足口病和以霍乱为主的急性肠道传染病的防控工作,严防暴发疫情发生和死亡病例的出现。今年我区“七苗”适龄儿童接种率以乡为单位达到了95%以上。认真开展饮水型地方性氟中毒监测,共监测改水工程12个,覆盖自然村20个,覆盖人口2267人。

   (三)卫生执法监督能力进一步提高。打击无证无照公共场所为重点,严格卫生许可行政审批,继续开展打击非法行医工作,全面提高公共卫生管理水平。2018年以来,全区生活饮用水卫生监督监测、传染病监督检查、放射卫生监督、学校卫生监督等工作落实到位,没有突发公共卫生事件发生。新办理公共场所卫生许可证38家。

   (四)妇幼保健工作顺利开展。截止8月份,我区共完成免费婚检3623人,检查率100%;共完成免费孕前优生健康检查2546人;2018年为全区35-64岁农村妇女和城市已婚低保妇女共3000人进行“两癌”筛查;2018年以来,艾梅乙检测3143人次,检测率100%;完成农村和城市低保户产前筛查任务1200例,全区发放叶酸2393人。

(五)爱国卫生活动深入开展。一是组织督查人员对各乡镇、村环境卫生进行综合整治活动。二是全区共培训38 多名除四害专兼人员。全区施药24000瓶投放烟片16万包,饵剂20万包,鼠药7万包。

2018年第季度财务收支情况

 

项   目

金额(元)

项 目

金额(元)

一、收入

41,173,744.60

差旅费

  9,066.00

(一)财政补助收入

17,426,778.20 

维修(护)费

0.00  

(二)利息收入

 1,506.40

业务接待费

  650.00

(三)拨入专款

23,745,460.00

交通费

3,422.00

(四)其他收入

0.00

培训费

2,300.00

二、支出

42,175,292.40

其他交通费用

0.00

(一)拨出经费

17,211,732.00

汽车费用

0.00

(二)拨出专款

23,745,460.00

其中①汽车保险

0.00

 

 

宣传费

4,640.00

(二)经费支出

1,218,100.40

其他

 740.60

公务费

  59,637.25

人员工资福利

773,783.00

办公费

 36,232.83

对个人和家庭补助

384,680.15 

报刊费

       0.00

手续费

      163.80

 

 

 电话费、网络费

2,422.02

 


 

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